工作职责:
1. 根据年度工作计划和领导安排,组织开展风险管理、内控评价及制度流程梳理工作,推动完善公司制度,健全内部控制;
2. 根据年度工作计划和领导安排,组织开展对各单位、部门的审计监督工作,包括但不限于财务审计、营运审计、工程审计、经济责任审计、专项审计、跟踪审计等,揭示风险,提出整改建议,并跟踪落实;
3. 根据投诉举报及领导安排,对违规违纪线索开展调查,并出具调查报告;
4. 针对各类审计、风险评估、内控评价、纪检监察项目中发现的问题、风险、控制缺陷,提出改进建议,督促、帮助和跟踪相关单位、部门落实整改,修订完善制度,提升管理水平;
5. 对公司其他职能部门开展的检查、评审等涉及风险管理、内部控制部分提供专业指导和技术支持;组织开展风险管理、流程管理、内部控制技术培训;
6. 根据领导安排参与重大物资采购、工程建设项目的招标方案及招标文件审核,对招标、评标过程进行全程监督;参与重大投资项目的方案评审及风险评估,提出合理化建议;
7. 完成领导交办的其他工作。
任职资格:
1. 性别不限,年龄30岁以上;
2. 诚实守信、客观公正、廉洁自律,为人正直,有高度的责任感;
3. 具备财务、审计、工程、营销、经济管理、工程等相关专业大学本科及以上学历;
4. 具备三年以上的专业工作经验;
5. 对审计、内控、风险管理、流程管理的技术和方法能熟练运用,熟悉快消品业务和公司运营流程;
6. 具有高度职业敏感性,分析、判断、解决问题能力强,执行力强;
7. 报告撰写、制度流程设计、再造能力强;
8. 沟通协调能力、团队培训和人才培养能力强,善于学习,能独立开展审计项目;
9. 抗压能力强,能适应工作出差。