工作职责:
1.1.1审核采购合同,材料采购严格按合同价格、账期规定注账
1.1.2结合品保、质检、供应,提高注账率,平衡税负,准确供应商账期
1.1.3分步实现应付共享,更好服务供应商
1.2.1进项发票及时进行认证,保持税负平稳;
1.2.2进项发票分类按月装订成册,确保税收资料的完整性;
1.3.1加强合同管理,建立合同台账、电子账,注账、付款有据可依
1.3.2督促过期合同定期整理归档
1.4.1结账完毕系统生成对账单,与供应商核对确认货款余额是否一致
1.4.2加强账期管理,定期与供应商核对往来账项,做到不多付、不少付
1.5.1核对子公司棕油采购量、集中结算采购数据
1.5.2结合棕油采购价格,制定棕油内部销售价格
1.5.3准确核算棕油及集中结算销售收入
1.6.1审核凭证会计科目使用是否准确
1.6.2凭证附件是否齐全、金额是否正确、凭证摘要是否表达清楚;
1.7.1按供应商账期上报资金付款计划
1.7.2应付款生成付款单,确保资金计划定日定时制度的完成
1.8.1正确核算进、销项税,确保增值税数据准确;费用入帐及时,准确核算企业所得税;
1.8.2根据实现增值税计提营业税金 及附加;根据采购及销售金额核算印花税;
1.8.3完成个人所得税的申报及代扣代缴工作,核对差异转人资调整;
1.9.1月度结束,及时编制各项财务报表反映企业的经营成果
1.9.2加强内部交易、内部往来管理,服务企业整体经营需求
统计税金缴纳情况按协议计算税收返还比例;追踪税收返还及时入账
2.1.完善报表制度,给税务局提供公司各项财务报表,
2.1.2加强风险管控,应对税务检查
协调处部关系,及时提供有关数据
任职资格:
学历背景 国家统招全日制专科(含)以上学历
专业要求 会计、财务管理等专业
经验要求 五年以上财务管理经验
知识技能要求 会计从业资格证书
个性要求 乐观、有上进心、责任心、原则性强。